经对17个预算主管部门2012年度部门预算执行和其他财政财务收支情况审计,并对下属253户一级预算单位中的118户进行抽查,审计各类资金资产共计275.43亿元,查出违规问题金额1.73亿元,管理不规范问题金额5.68亿元。
经对63个政府投资和以政府投资为主的建设项目竣工决算审计,审计资金总额583.34亿元,查出管理不规范问题金额38.91亿元,共核减投资10.72亿元,核减率1.8%,提出审计建议167条。
对17个预算主管部门预算执行审计、专项审计(调查)的结果,市审计局将依法向社会公告。
市政府要求有关主管部门要继续加强审计整改工作的组织领导和督促检查,被审计单位要认真纠正问题、建立健全制度、提升管理水平,市审计局要加强审计整改情况的跟踪检查力度,确保审计和整改解决问题之间形成闭环。具体整改情况,市政府将于今年年底前向市人大常委会作出报告。